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德阳市卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制说明

德阳卫生 www.dyws.gov.cn 2018-09-30 16:44:42 来源:原创 作者:规财科

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统依法行政工作,落实行政执法责任制,监督实施卫生计生技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。

  2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

  4.负责拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法律法规和国家基本药物目录,拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法,对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

  8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

  10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

  11.拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,负责全市卫生计生专业技术人员职称考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

  12.拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。

  13.完善全市卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

  14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。根据省卫生计生委要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

  15.制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

  16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  17.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.夯实创新人才支撑。以“增量提质”为重点,在6县(市、区)实施卫生计生人员一体化改革试点,积极引进领军人才,自实施该项工作以来,已成功柔性引进领军人才3名,2017年待评审高层次人员25名(其中遴选本土领军人才8名)。

  2.合力推进成德同城化。加强与川大华西医院、成都中医药大学等单位协作,促进成德医疗技术水平同质化。目前正推动市口腔医院与华西牙科集团合作、中西医结合医院与成都中医药大学附院合作等项目,预计年内签约。据统计,全市已有近20家医疗机构与成都高水平机构签订合作协议,截至10月,共邀请省级及成都专家学者约300人次开展各类学术会议、交流培训共计81场次,参加人数约1.6万人次。借力项目建设,吸引多方优质资源,如“绵竹市人民医院与华西医院深化合作办医”等,促进两市卫生计生领域的合作与发展。

  3.坚决打赢脱贫攻坚战。深入开展“健康扶贫五大行动”,全面落实“十免四补助”等医疗扶持政策,1-8月,共减免贫困患者医疗费用近5300万元;截至9月,已对6万余贫困人口实行免费健康体检;开展贫困村村医培训,目前,共计培训镇、村医生2000人次。2017年全国健康扶贫工作现场会在什邡举行,我市健康扶贫工作受到国务院扶贫办、国家卫计委及与会代表的的一致好评。

  4.扎实推进“项目年”。2017年成功申报中央预算内投资项目3个,总投资6832万元,其中中央投资5480万元;健康产业项目纵深推进,锦江妇科医院、壹心眼科医院、吴阶平泌尿外科德阳中心、全科联盟德阳心脏区域协作医院4个项目投入运营;德阳广和堂精神病医院、德阳肾病专科医院、消毒供应中心3个项目开工在建;中国微创国际医学中心项目完成公司意向性选址。

  5.全力保障改善民生。今年9月30日起,全市政府办公立医疗机构全部取消药品加成,结束了以药补医历史;成功创建为国家级医养结合试点单位,全市135家养老机构与173家医疗机构建立联系机制;家庭医生签约服务全面推进助力分级诊疗,截至9月,签约率达52.33%,重点人群签约率74.63%;深入推进计生特别扶助对象“三项保险”试点建设,计生特扶对象居民基本医疗保险、补充医疗保险已于4月底参保完成,住院护理保险将于11月1日开标;2017年2月,省爱卫办确定德阳市为省级健康城市试点,广汉市向阳镇为省级健康镇试点;10月中旬,我市以815﹒5分的成绩一次性通过国家国卫城市暗访,为全面通过国卫复审打下良好基础。

  6.加强和创新社会治理。严格执行工作责任制,大力加强严重精神障碍患者、计生特殊家庭等重点群体、重点领域的风险评估和隐患排查,做好重要节点的排查、调处、防控、政策宣讲四个到位。完善工作机制,深化平安医院创建,强化单位内部安全保卫工作体系,创造安全和谐环境。

  7.顺利召开德阳市卫生与健康大会。为学习贯彻全国、全省卫生与健康大会精神,6月3日,我市成功召开德阳市卫生与健康大会暨迎接国家卫生城市复审工作推进会。

  二、部门概况

  德阳市卫生和计划生育委员会下属二级单位15个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位12个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年德阳市卫生和计划生育委员会本年收入合计191685.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13277.5万元,占6.92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入172462.72万元,占89.97%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5945.19万元,占3.11%。2017年本年收入合计较2016年增加4159.12万元,增长2.21%,变动的主要原因是市医院和市第二人民医院业务收入增加。

  2017年德阳市卫生和计划生育委员本年支出合计199811.03万元,其中:基本支出79247.24万元,占39.67%;项目支出120563.79万元,占60.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加35734.79万元,增长21.77%,变动的主要原因是市人民医院、第二人民医院、市中西结合医院支出增加。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入、支出总计34029.2万元,与2016年相比,财政拨款收入、支出总计减少233.91万元,下降0.68%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出26209.45万元,占本年支出合计的13.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12798.47万元,增长95.43%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出26209.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1217.33万元,占4.64%;医疗卫生支出24621.23万元,占93.94%;住房保障支出370.89万元,占1.42%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)2017年决算数1217.33万元,完成预算100%。社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)事业单位离退休02(项):2017年决算数为161.07万元,社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项):2017年决算数为242.15万元,社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):2017年决算数为551.49万元,社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):2017年决算数为218.5万元,社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):2017年决算数为42.06万元。

  社会保障和就业208(类)残疾人事业11(款) 残疾人康复04(项):2017年决算数为2.06万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)2017年决算数1565.85万元,完成预算数130.58%。医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项):2017年决算数为1057.34万元,医疗卫生与计划生育210(类)医疗 卫生与计划生育管理事务01(款)一般行政管理事务02(项):2017年决算数为441.87万元,医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):2017年决算数为66.64万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)2017年决算数16402.96万元,完成预算数556.64%。医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)综合医院01(项):2017年决算数为12698.35万元,医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中医(民族)医院02(项):2017年决算数为670.86万元,医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)传染病医院03(项):2017年决算数为40万元,医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)其他专科医院08(项):2017年决算数为149.43万元,医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)处理医疗欠费11(项):2017年决算数为20万元,医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中其他公立医院支出99(项):2017年决算数为2824.32万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机构03(款)2017年决算数67.95万元,完成预算数94.38%。医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机构03(款)城市社区卫生机构01(项):2017年决算数为44.95万元,医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机构03(款)其他基层医疗卫生机构支出99(项):2017年决算数为23万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)2017年决算数4447.90万元,完成预算数166.84%。医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)疾病预防控制机构01(项):2017年决算数为1140.07万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)卫生监督机构02(项):2017年决算数为510.77万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)妇幼保健机构03(项):2017年决算数为431.40万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)精神卫生机构04(项):2017年决算数为394.49万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项):2017年决算数为189.07万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)采供血机构06(项):2017年决算数为332.83万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)基本公共卫生服务08(项):2017年决算数为24.79万元,医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项):2017年决算数为1424.48万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)2017年决算数176.09万元,完成预算数320.16%。医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)中医(民族医)药专项01(项):2017年决算数为50.11万元,医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)其他中医药支出99(项):2017年决算数为125.98万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)2017年决算数260.71万元,完成预算数159.33%。医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)计划生育服务17(项):2017年决算数为1.48万元,医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)其他计划生育事务支出99(项):2017年决算数为259.23万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)2017年决算数195.68万元,完成预算数104.87%。186.59医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):2017年决算数为29.38万元,医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2017年决算数为165.90万元,医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项):2017年决算数为0.4万元。

  医疗卫生与计划生育210(类)其他医疗卫生与计划生育支出99(款)2017年决算数1504.13万元,完成预算数174.68%。861.1医疗卫生与计划生育210(类)其他医疗卫生与计划生育支出99(款)其他行政医疗卫生与计划生育支出01(项):2017年决算数为1504.13万元。

  3.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):2016年决算数为370.89万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出6954.79万元,其中:

  人员经费6540.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费414.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为85.78万元,完成预算117.08%,决算数大于预算数的主要原因是市级财政下达市疾控中心年初预算时,中央和省级财政项目经费以其他商品服务支出下达,不包含具体明细。根据市疾控中心实际情况,每年都有部分公务用车运行维护费要在中央和省级项目中列支,2017年省级和中央下达指令性任务较多,业务用车相应增加,加之单位车辆使用年限较长,车况较差,费用较高。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算80.28万元,占93.59%;公务接待费支出决算5.5万元,占6.41%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年减少2.34万元,下降100%。主要原因是组织上未安排相关公务活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出80.28万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出80.28万元。主要用于卫生计生各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少46.55万元,下降36.7%。主要原因是公务用车改革。

  3.公务接待费支出5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次,773人次(不包括陪同人员),共计支出5.5万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.65万元,下降10.56%。主要原因是公务接待减少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年,德阳市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出225.65万元,比2016年增加47.7万元,增长26.8%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年,德阳市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额12039.28万元,其中:政府采购货物支出8093.31万元、政府采购工程支出3428.55万元、政府采购服务支出517.42万元。主要用于公立医院的医疗设备采购和部分办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,德阳市卫生和计划生育委员会共有车辆77辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车39辆、其他用车15辆;单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备132台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标89个,涉及财政资金2828.91万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是由于上级专项经费的特定的使用性质,导致使用较慢,二是执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加强财政资金的使用进度,二是合理预算和使用财政资金。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 1
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 18
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对市级人口健康信息平台运行维护专用安全服务经费项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是目资金下达时间较迟,采购项目所需时间长,导致设备迟迟采购不到位,二是项目资金所采购的设备必须按照省上的要求执行,不是以各地实际需求执行,导致设备的利用率不高。下一步改进措施:一是提高与上级部门的沟通,加快预算资金下达,,二是做好前期调研,确保设备采购更加符合需要。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
项目名称
 
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 10
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度 10 10
总分 93

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如德阳市人民医院事业收入132696.79万元,德阳市第二人民医院事业收入22491.49万元,德阳市第六人民医院事业收入5116.25万元,德阳市中西结合医院事业收入5683.61万元,德阳市口腔医院2527.13万元,德阳市精神卫生中心1959.25万元,德阳市中心血站1323.15万元等。

  3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是进修培训收入、财产物资盘盈、资产处置收入、技术合作收入、科研项目收入、后勤公司经营收入、利息收入等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)事业单位离退休02(项):指用于事业单位退休人员工资等支出。

  9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 未归口管理的行政单位离退休04(项):指用于机关离退休人员工资目标奖等支出。

  10.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

  11.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

  12.社会保障和就业208(类)残疾人事业11(款)残疾人康复04(项):指残疾人康复支出等。

  13.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项):指机关人员工资、公用经费等。

  14.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)一般行政管理事务02(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)综合医院01(项):指公立医院开支。

  17.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中医(民族)医院02(项):指公立医院开支。

  18.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)传染病医院03(项):指公立医院开支。

  19.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)其他专科医院08(项):指公立医院开支。

  20.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)处理医疗欠费11(项):指公立医院开支。

  21.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中其他公立医院支出99(项):指公立医院。

  22.医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机构03(款)城市社区卫生机构01(项):指基层医疗卫生机构城市社区及基层医疗卫生的开支。

  23.医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机构03(款)其他基层医疗卫生机构支出99(项):指基层医疗卫生机构城市社区及基层医疗卫生的开支。

  24.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)疾病预防控制机构01(项):指疾病预防控制人员及项目支出。

  25.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)卫生监督机构02(项):指卫生监督支出。

  26.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)妇幼保健机构03(项):指妇幼保健支出。

  27.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)精神卫生机构04(项):指精神卫生支出。

  28.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项):指应急救治开支。

  29.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)采供血机构06(项):指采供血机构开支。

  30.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)基本公共卫生服务08(项):指基本公共卫生服务支出。

  31.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项):重大公共卫生专项开支。

  32.医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)中医(民族医)药专项01(项):中医(民族医)药开支。

  33.医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)其他中医药支出99(项):指其他中医药支出。

  34.医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)计划生育服务17(项):指计划生育服务支出。

  35.医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)其他计划生育事务支出99(项):指其他计划生育事务支出。

  36.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指行政单位医疗支出。

  37.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):指事业单位医疗支出。

  38.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项):指其他行政事业单位医疗支出

  39.医疗卫生与计划生育210(类)其他医疗卫生与计划生育支出99(款)其他行政医疗卫生与计划生育支出01(项):指其他行政医疗卫生与计划生育支出。

  40.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指住房公积金缴费。

  41.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  42.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  43.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  44.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  45.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[责任编辑:周电洪]